Vyhľadávanie
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Dátum podpisu |
---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 24.02.2013 | osob. príjemca hn dávky 40120154 |
254.00 € s DPH | Obec Hranovnica | COOP Jednota Poprad | 28.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | desiat. balíčky 11/2012 112 |
3494.62 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan | 30.11.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | repre vian. posedenie 113 |
187.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan | 11.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | des.balíčky 12/2012 114 |
2769.37 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan | 24.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | DVD obec 20120405 |
11.99 € s DPH | Obec Hranovnica | Abecedy s.r.o | 18.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | materiál vian., veľk., 10120047 |
133.70 € s DPH | Obec Hranovnica | Mayday s.r.o. | 28.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | odhrn snehu v obci 1482012 |
780.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Šavel František | 27.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | výroba, tlač nástenných kalendárov 20120011 |
266.11 € s DPH | Obec Hranovnica | Mikroregión Prameň Hornádu a Č. Váhu | 27.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | maliarske práce 1012 |
1396.58 € s DPH | Obec Hranovnica | Eduard Valluš Maľby - nátery | 28.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | stravné lístky 2012000044 |
118.10 € s DPH | Obec Hranovnica | Mária Ovšaníková, Reštaurácia Delta | 31.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | kult. akcia dôchodcovia 115 |
255.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Benko Štefan | 28.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | paušál mobil OcÚ, matrika, TSP, SFK, AČ 0083104430 |
181.70 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. | 26.12.2012 |
Faktúra | 24.02.2013 | paušál právne služby 12/12 451212 |
203.31 € s DPH | Obec Hranovnica | JUDr. Justína Lajčáková | 31.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | paušál telefon matrika+stav.úrad 11/2012 2745031978 |
28.74 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | paušál telefon OcU,knižnica, dane ,fax,TSP
za 11/2012 5744995036 |
92.02 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | paušál telefon MŠ1+ŠJ, MŠ2 11/2012 3744992464 |
59.54 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | nákup PHM kuka voz odpad 4590276437 |
201.63 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovnaft, a.s. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | potraviny šj 20124251 |
37.70 € s DPH | Obec Hranovnica | Lujan Plus s.r.o. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | potraviny šj 120111090 |
3.70 € s DPH | Obec Hranovnica | HOOK, s.r.o. | 03.12.2012 |
Faktúra | 23.02.2013 | odvoz, zneškod. separovaného odpadu 1051202430 |
225.95 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. | 06.12.2012 |